申报增值税显示《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和,未开具发票的上期台账“销项税额累计值”-74301.51

大眼喵
于2022-04-02 10:25 发布 7097次浏览


- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-02 10:38
你好,你是填了负数吗
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你好,开具的专用发票,这个就是你开出去的专票开具的其他发票,这个是普通发票
不含税的金额乘以税率,就等于应纳销项税额。
2022-06-08 09:28:55
你好 填写没有开票收入的不含税金额和税款 金额
2022-03-12 17:01:04
同学你好
你填写的金额 不对
啊NZ提示改
2022-04-12 07:06:07
这可能是因为您在本期增值税申报中计算的未开具发票销项税额之和大于上期未开具发票台账销项税额累计值,您可以检查一下本期申报发票销项税额是否有误或者查看一下上期未开具发票台账销项税额累计值是否有误,如果确实有误,您可以联系财政部门或其他有关部门及时更正。
2023-03-13 14:15:13
你好,你是填了负数吗
2022-04-02 10:38:30
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2022-04-02 10:51
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2022-04-02 10:51
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2022-04-02 11:06