送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-04-02 09:11

你好

借:银行存款
贷:其他收入
你们没有税金及附加的一级科目,放到管理费用是可以的。如果放到经营支出科目也说的过去

影动风行 追问

2022-04-02 10:59

老师:为啥不是应交财政款这个科目?

王超老师 解答

2022-04-02 11:04

你们是代收代付的吗?如果是,才是用到这个科目的

影动风行 追问

2022-04-02 11:10

请问老师单位公积金需要计提吗?是只计提单位缴纳部分吗?分录怎么做?

王超老师 解答

2022-04-02 11:29

你好,其他问题需要重新提问的

影动风行 追问

2022-04-02 12:33

那老师能把我单位代收的水电费、押金存入财政往来专户和收取的房屋租赁存入财政非税账户的做账方式教一教吗?

王超老师 解答

2022-04-02 13:38

这个可以看一下会计学堂的课程的
事业单位(深圳市第九中学)会计实操
https://www.acc5.com/course/course_10330.html

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你好 借:银行存款 贷:其他收入 你们没有税金及附加的一级科目,放到管理费用是可以的。如果放到经营支出科目也说的过去
2022-04-02 09:11:30
您好,分录,借:税金及附加-印花税。借:管理费用-印花税,负数。
2017-01-05 21:39:15
您好 印花税现在计税金及附加科目
2022-04-26 09:31:26
你好,计入管理费用里面
2019-03-06 09:34:52
你好 印花税分录 借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
2017-09-29 17:41:46
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  • 老师,我们是2025年1月建账的。原来2024年12月收了

    你好,权责发生制需要调整的

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