送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-02 08:35

你好,可以的。
借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷库存商品
应交税费应交增值税销。

Y丫头 追问

2022-04-02 08:48

贷方直接做应交增值税-销项税额是吗老师

郭老师 解答

2022-04-02 08:50

你好,对的是的,是这么做的。

Y丫头 追问

2022-04-02 08:54

我是厂家购进的购进时已经做了一笔
借:库存商品         
   应交税金-增值税(进)
贷:银行存款
 那我还要在做一笔分录
借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷库存商品
应交税费应交增值税销。这样吗?

郭老师 解答

2022-04-02 08:56

哦对的是的是这么做的。

Y丫头 追问

2022-04-02 08:59

那这样进项税额不是做了两次吗

郭老师 解答

2022-04-02 08:59

你好,你进项发票也是收到了两次,你一还有一个销项发票呢,实际抵扣了一次。

Y丫头 追问

2022-04-02 09:13

这样就视同销售了吧

郭老师 解答

2022-04-02 09:16

哦对的是的是这么理解的。

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进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用
2020-01-10 15:20:50
是 的
2015-11-11 10:44:38
借:应交税费-增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2021-11-06 22:04:33
同学你好 题目正在解答 ,请稍后
2022-10-31 00:31:20
你好 借原材料100000%2B2000/1.09 应交税费应交增值税13000%2B2000/1.09*9% 贷银行存款100000%2B13000%2B2000
2022-06-04 18:13:45
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