老师好:食堂买菜3月发票无法开具,我先计提,借:管理费用-福利费10000,贷:应付职工薪酬10000. 4月收到发票直接做,借:应付职工薪酬10000.贷:银行存款10000.可以吗? 还是把3月计提的冲销,

绝对yes
于2022-04-01 19:22 发布 1614次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-04-01 19:23
你好,个人建议是把3月份的冲销。
然后根据发票做计提,支付分录
相关问题讨论
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好可以这么做的。
2021-09-16 12:24:26
对的,同学,要过渡的
2023-10-08 17:04:59
需要通过应付职工薪酬福利费。
2023-03-01 10:19:27
你好,第二个分录直接就是不对的。
2020-06-16 16:25:48
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绝对yes 追问
2022-04-01 19:24
邹老师 解答
2022-04-01 19:24