送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-04-01 14:57

你好!你这个操作本身就错误的。应该要分摊,计入成本才对

思齐宝贝💋💋 追问

2022-04-01 15:00

麻烦老师能把正确的分录给我写下吗,谢谢

宋生老师 解答

2022-04-01 15:01

您好!借预付账款 贷银行存款 然后每个月结转成本,借其他业务成本 贷预付账款。

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2026-03-20 10:39:59
您好,那就不做账了
2022-11-02 18:07:15
你好,是计入管理费用、设备折旧 计入其他业务成本
2020-05-18 14:37:28
你好,对的是的是这么做。
2022-04-02 10:51:28
你好!你这个操作本身就错误的。应该要分摊,计入成本才对
2022-04-01 14:57:18
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