你好,老师,就是咱们国内的单位向国外提供技术服务,收入技术服务费,这块是按免税申报增值税吗?企业还需要具备什么手续吗?以及还有其他纳税情况吗 这种情况使用哪个政策文件号?可以享受退税吗或者是免税吗
陪你考证的初级班主任
于2022-04-01 10:52 发布 740次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-01 10:54
同学你好
出口服务是免税的哦
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你好,是税盘技术服务费的减免吗。
2019-10-17 09:40:49

您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19

可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07

您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45

你好 填写附表 减免表和主表 全额抵 不用认证
2019-02-13 10:57:24
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2022-04-01 11:09
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2022-04-01 11:17