- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,你需要查一下具体的什么原因。应收应付这些往来科目不一致的,和对方企业核对对账,查一下明细。
2022-04-01 08:14:54
用红字冲销然后输入正确分录
2015-11-02 15:08:45
你好 ; 那就是账实不符合了。 你去看看是不是实际支付了 但是你账上忘记做账了 。 你去核对下银行流水 和你 银行明细账做的 情况是不是 有漏做的情况
2022-03-21 12:43:03
你好,可以通过以前年度损益调整科目,
借:其他应收款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2025-03-06 22:21:13
这个需要逐一进行核对银行存款的明细账,找到具体的差异原因,进行调账处理,就是说收到货款就是做应收账款,收到的利息收入就是做财务费用。根据实际的业务进行调账,调到银行存款的余额相符
2019-03-01 14:53:59
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