- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,你需要查一下具体的什么原因。应收应付这些往来科目不一致的,和对方企业核对对账,查一下明细。
2022-04-01 08:14:54
用红字冲销然后输入正确分录
2015-11-02 15:08:45
我还没有做销售,因为发票没有开,直接做的,借银行存款,贷付账款,这是第一笔分录,
2017-08-06 12:16:53
你好,要对核对银行对账单,为什么是负数
2019-11-06 21:15:04
同学,你好,找一下原因,实在找不到就做待处理财产损溢过度一下,做营业外收支里
2021-12-30 17:24:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


