送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-03-31 22:59

您好,因为这个属于应付未付的款项,没有用其他应付款这个科目而已

美丽的斑马 追问

2022-03-31 23:21

啥意思啊?不懂

小锁老师 解答

2022-03-31 23:22

就是说,因为这个最终要付出去,其实应当计入其他应付,公司为了方便计入其他应收这个科目

美丽的斑马 追问

2022-03-31 23:27

那是不是用其他应付贷方这个科目也对呀?

小锁老师 解答

2022-03-31 23:27

对,这个也是对的,但是企业一般都是用一个科目

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相关问题讨论
您好,因为这个属于应付未付的款项,没有用其他应付款这个科目而已
2022-03-31 22:59:26
您好 请问是什么时候交款?
2020-06-22 16:17:43
同学,你好,如果都是当月支付的话,期末是0
2020-06-16 16:02:40
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-03-28 17:01:15
同学好,如果公司先从工资扣,再支付计入其他应付。  如果先付,再从工资扣,计入其他应收。
2023-12-29 17:37:31
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