- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-03-31 22:59
您好,因为这个属于应付未付的款项,没有用其他应付款这个科目而已
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您好,因为这个属于应付未付的款项,没有用其他应付款这个科目而已
2022-03-31 22:59:26

你好 挂其他应收款就行了。 下个月补发或者抵减给员工就行了
2020-05-12 17:08:59

您好
请问是什么时候交款?
2020-06-22 16:17:43

同学,你好,如果都是当月支付的话,期末是0
2020-06-16 16:02:40

你好,缴纳时候你不是计提了其他应收款吗,发放工资时候贷方抵出来了呀
2019-10-30 11:13:30
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