送心意

美橙老师

职称中级会计师

2022-03-31 16:14

折扣的租金不用另外做账,你公司按实际支付的租金做账就可以了。

逐霁 追问

2022-03-31 16:26

他说的是意向金抵扣了1万,实际付款比原来少1万,但是发票开的还是原来的金额,怎么处理呢

美橙老师 解答

2022-03-31 16:34

如果你收到的发票是原来金额,那就按发票金额做账。
借:管理费用
贷:银行存款
应付账款
借:应付账款
贷:营业外收入

逐霁 追问

2022-03-31 16:36

请问是算在营业外收入,而不是冲减费用哈?

美橙老师 解答

2022-03-31 16:39

无法支付的应付账款一般作为企业的一项收入(营业外收入)来处理。

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相关问题讨论
折扣的租金不用另外做账,你公司按实际支付的租金做账就可以了。
2022-03-31 16:14:35
同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款
2023-06-01 14:33:16
您好 请问支付押金的时候分录怎么写的
2022-04-08 09:35:26
你好 那你本月先做 借 管理费用-租赁费贷银行存款 先暂估 次月收到发票 如果发票与实际租金没差异金额。 把发票直接附本月的凭证下面 。
2020-06-23 19:09:22
你好,同学 借,管理费用,开办费 贷,其他应付款
2022-01-25 10:29:57
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