送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-23 19:09

你好   那你本月先做 借 管理费用-租赁费贷银行存款    先暂估  次月收到发票 如果发票与实际租金没差异金额。   把发票直接附本月的凭证下面 。

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 19:15

老师 发票在次月收到但有增值税发票来的,怎么处理呢

meizi老师 解答

2020-06-23 19:17

你好  那你就冲暂估   借管理费用-租赁费负数 借银行存款     然后再按发票做借管理费用-租赁费 进项税贷银行存款

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