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追逐我的明天。
于2020-06-23 19:08 发布 2353次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-23 19:09
你好 那你本月先做 借 管理费用-租赁费贷银行存款 先暂估 次月收到发票 如果发票与实际租金没差异金额。 把发票直接附本月的凭证下面 。
追逐我的明天。 追问
2020-06-23 19:15
老师 发票在次月收到但有增值税发票来的,怎么处理呢
meizi老师 解答
2020-06-23 19:17
你好 那你就冲暂估 借管理费用-租赁费负数 借银行存款 然后再按发票做借管理费用-租赁费 进项税贷银行存款
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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追逐我的明天。 追问
2020-06-23 19:15
meizi老师 解答
2020-06-23 19:17