老师,请问我们有个别客户一部份开票,一部分不开票,但到结账的时候全部都走公户,到最后应收账款与实开发票的金额不相附,导致成预收款了,这种情况该怎么处理?

Luuuuu^
于2022-03-31 15:16 发布 643次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-31 15:20
你好; 不管是否开票 ; 符合你公司收入了。 都 按收入处理 借银行存款贷主营业务收入- 开票收入; 主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税
相关问题讨论
同学你好
这个结出来余额就可以了
2022-08-01 15:52:30
借:应收账款 5
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2017-11-23 10:02:51
同学你好
这个月红冲就可以了
2022-10-21 09:04:56
你好
借;相关科目 贷;应收账款
做这个调整分录
2018-12-13 19:36:57
您好,75吧
2017-07-27 09:33:34
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