送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-31 13:05

您好
借:管理费用
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等

搞怪的中心 追问

2022-03-31 13:12

钱还没付呢?

bamboo老师 解答

2022-03-31 13:12

钱还没付 计入其他应付款科目

搞怪的中心 追问

2022-03-31 13:18

为啥计入其他应付款呀  而不是应付账款呢

bamboo老师 解答

2022-03-31 13:19

应发账款一般是材料费 劳务费

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相关问题讨论
您好 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
2022-03-31 13:05:41
这个可以计入管理费用—快递费
2020-03-02 16:35:44
你们公司做啥的,这个一般培训可以做职工教育经费
2020-08-26 10:43:56
借其他应收款贷银行存款。收到的分红先冲你的其他应收款。 剩下的再做其他业务收入
2022-03-17 19:42:25
你好 汽油充值已转账3000元,发票未开,借:预付账款,贷:银行存款 后来油卡不用了里面还有1800元退还,但还没到账,只需要针对1200元做费用分录,借:管理费用,贷 ;预付账款 没有到账的,在今后到账了再做收款分录 
2023-12-21 15:25:16
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