郭老师,在线吗?有个问题,想咨询。 问
同学你好 老师不在线呢 答
老师,增值税申报表出来的销售额和销项税额有可能 问
您好,有可能是错的,你按正确的来填就可以 答
账上计提的工会经费和申报的工会经费可以不一致 问
同学您好,正在解答,请您稍后 答
老师你好 之前有一张异常发票转出了 现在税务局 问
可在进项转出中填写负数试试 答
老师,我是会计,公司还有一个出纳,公司开的基本户和 问
你好,这个不会有风险的说法的 答

公司之前收到股东张三(受让方)50W,工商变更时按1元转让,账上:借:银行存款50 贷:实收资本-张三15 其他应付款-张三 35,现在投资公司要求全部原路退回去,再由转让方(李四)转回公司。这后面的分录是不是这样?公司退回张三50时,借:其他应付款-张三35 实收资本-张三15 贷:银行存款50,张三转给李四50的流水给我后,借:实收资本-李四 15 贷:实收资本-张三 15,李四将50转回公司时,借:银行存款50 贷:实收资本-李四50
答: 同学你好 这样做可以的
比如要把实收资本转成其他应付款 摘要是写冲某某凭证 更改某某凭证 分录是 借:实收资本 贷其他应付款 以前是 借:银行存款贷实收资本
答: 是的,这样处理是对的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,个体户老板朋友归还了借老板的钱,然后老板让对方转入我们经营用的私人卡,这笔钱是要做实收资本吗 那现在这笔款要做什么样的分录呢,做其他应付款-老板? 那老师,我们老板个体户他变更过,然后现在想要建账,然后给我们一张卡,卡里当时的余额是有几万块钱。那我们建账的期初是要录入银行存款几万块和实收资本几万块吗?不然建账银行存款有几万块没有其他可以平的科目,还是依然选择其他应付款?
答: 您好 对方转入我们经营用的私人卡 这个私人卡不应该入账的啊 单位名下银行 才用银行存款科目入账








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清晴雨寒 追问
2022-03-31 11:40
张壹老师 解答
2022-03-31 11:59