老师我社保费都没有计提,交社保的时候直接这样做 问
可以这样哈我看好多人都计提了的 答
老师,我们公司用公户给老板娘私户转了10万。因为 问
您好,你前面你计入到其他应付款了吧,直接冲这个就可以 答
实缴注册资本金,一定要是钱,注明投资款是么。可是 问
那你得看一下章程里面是什么出资,如果是货币资金的话,一定是前股东打款到公司账户备注投资款 如果是固定资产或者实物的话,可以用房 你说的公司入股是他的投资人是公司 答
请问老师:卖药饰8元,以旧换新的抵7万,分录怎么处理? 问
新的卖出实收1万,旧的抵7万 答
请董孝彬老师帮忙解答,其他老师请直接忽略不用解 问
董老师,您好,我在学那个电商课程,学费4千多,每周周日上课,一共4天课,刚上一天课,老师讲课讲的不会很细,基本是一二句话就带过了一个知识点。我是完全0基础的人,我感觉学的费劲,因为有很多地方不明白,请问跨境电商会计这块您有啥最基础的资料或啥文件或啥书籍方便推荐给我学习一下不?感谢老师。 答

收到材料款借:银行存款 贷:其他应付款-工程结算-曲江项目-西安管理公司 这笔分录做得对吗?
答: 这样做也可以的,说明之前做的是借方的其他应付款科目,表示的是其他应收款的意思。
老师,请问下,我代收代付了一笔材料款,做的分录是,代收款时:借,银行存款 贷,其他应付款代付款时:借,其他应付款 贷,银行存款这样做账就做平了,都不用开票了,这样对吗
答: 你好,你有代收代付的证明吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
@邹老师,企业(先垫付购买物资发给农民了)政府需要通过拨款给公司再给农民的钱5万。借:其他应付款5万 贷:原材料5万。等拨款到时,借:银行存款5 贷:其他应付款5万 对吗?
答: 你好,既然是先垫付,那账务处理应当是 借;其他应收款5万,贷;银行存款等科目5万 等拨款到时,借:银行存款 5万 ,贷:其他应收款5万








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2022-03-31 11:12
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2022-03-31 11:35
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