送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-31 09:35

同学,你好


借:管理费用——服务费
贷:预付账款

Zero 追问

2022-03-31 09:40

老师,这个预付账款金额是全额还是每月分摊的金额

小菲老师 解答

2022-03-31 09:41

同学,你好
用全部的金额

Zero 追问

2022-03-31 09:45

我摊销一年啊,收到发票我全额做是个什么鬼?

Zero 追问

2022-03-31 09:46

我一个月全都进入费用了,那我剩下的怎么摊?

小菲老师 解答

2022-03-31 09:48

同学,你好
实务上,一年的费用发票不需要摊销,如果你要摊销,你每个月费用就做十二分之一

Zero 追问

2022-03-31 10:19

那我收到发票我怎么做呢?

小菲老师 解答

2022-03-31 10:21

同学,你好
分录是这样的,金额可以全额,也可以12分之一
借:管理费用——服务费
贷:预付账款

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同学,你好 借:管理费用——服务费 贷:预付账款
2022-03-31 09:35:16
你好 借 管理费用 贷 预付账款
2022-03-31 09:47:00
您好 借:管理费用-服务费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2019-12-19 16:56:04
可以的,可以这样账务处理的
2021-01-06 09:45:22
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