送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-30 16:39

你好;收到的  那个服务费的专票做 借管理费用-服务费; 进项税贷银行存款

派大星 追问

2022-03-30 16:41

如果要做成工资呢

meizi老师 解答

2022-03-30 16:47

 你好;   你专票是怎么开明细的   

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相关问题讨论
同学你好 借银行 贷主营业务收入30 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2022-08-01 13:48:19
需要 用工企业他做劳务费 借管理费用劳务费 或者主营业务成本劳务费 贷应付帐款 借应付帐款 贷银行存款
2022-08-02 23:27:36
你好;收到的 那个服务费的专票做 借管理费用-服务费; 进项税贷银行存款
2022-03-30 16:39:26
您需要把专票记入应付单,而差额征收的专票则需要先扣除应付的部分,剩下的差额再作为增值税进行征收。
2023-03-17 18:17:01
你好!借应付账款 贷银行存款 借主营业务成本等 贷应付账款
2023-07-27 09:45:36
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