- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-30 14:32
你好,之前年度有亏损吗?
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因为在税法上不认可坏账
所以造成了资产的账面价值小于资产的计税价值。所以形成了可抵扣差异,确认递延所得税资产。
2019-06-27 11:23:33

你好,所得税费用=当期所得税费用+递延所得税费用,10000*25%+8000
2019-10-08 11:42:10

你好,如果你应纳税所得额是100的话,那所得税费用的结果是7.5。
资产减值是需要做纳税调增的。
2018-08-07 17:00:14

你好,之前年度有亏损吗?
2022-03-30 14:32:56

应纳税所得额是不涉及递延所得税的哦~
应纳税所得额=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额
2021-05-13 12:49:24
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