送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-30 14:32

你好,之前年度有亏损吗?

郭老师 解答

2022-03-30 14:33

递延所得税这个具体的是什么业务的?

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2022-03-30 14:38

老师 我们企业每年年末都有任务必须是盈利的   但是季度不一定

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2022-03-30 14:39

所得税 是利润总额按照2.5%算吗

郭老师 解答

2022-03-30 14:41

利润100万以内的是这么做的。

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2022-03-30 14:50

我们单位有坏账

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2022-03-30 14:51

按信用减值提的

郭老师 解答

2022-03-30 14:52

做了信用减值之后,你的月缴可以抵扣所得税,到。

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2022-03-30 14:54

这个递延所得税计提和减值计提有关吗

郭老师 解答

2022-03-30 14:53

没有关系的
和这个没有。

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相关问题讨论
因为在税法上不认可坏账 所以造成了资产的账面价值小于资产的计税价值。所以形成了可抵扣差异,确认递延所得税资产。
2019-06-27 11:23:33
你好,所得税费用=当期所得税费用+递延所得税费用,10000*25%+8000
2019-10-08 11:42:10
你好,如果你应纳税所得额是100的话,那所得税费用的结果是7.5。 资产减值是需要做纳税调增的。
2018-08-07 17:00:14
你好,之前年度有亏损吗?
2022-03-30 14:32:56
应纳税所得额是不涉及递延所得税的哦~ 应纳税所得额=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额
2021-05-13 12:49:24
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