- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,无票可以正常做账,只是不得税前扣除,汇算清缴纳税调增就行了
2022-03-30 11:55:31

借:管理费用--研发,贷:对应入错科目,可以做进去
2017-03-13 11:56:13

那要看是什么发票,就如何处理
2017-06-04 21:50:59

支付时做了一张凭证的分录是:(假定金额是500元)
借:管理费用 500
贷:库存现金 500
一直没收到票,冲销原凭证,再更正
借:管理费用 -500
贷:库存现金 -500
借:其他应付款——XX公司 500
贷:库存现金
待发票到了,再从其他应付款转入管理费用
本身没有发票时,应该直接是:
借:其他应付款——XX公司 500
贷:库存现金
2017-05-31 11:08:35

你好,
去的3000在汇算时调整了么
2020-08-12 10:19:35
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