送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-03-30 11:10

你好,专票是按照不含税记入成本哦,先反冲暂估,再按发票入账,比如你暂估的是货物,先借应付账款-暂估,贷原材料-暂估,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷应付账款,要是之前成本多记了需要调整之前多记成本,红字的借主营业务成本,贷原材料

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:02

老师,2022冲成本后,有暂估了一笔成本结转损益带不过来,利润表里也带不过来。是怎么回事呢?

夏天老师 解答

2022-03-30 17:05

你设置的结转损益是不是有方向限制,你的那张暂估成本分录是哪个方向呢

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:28

老师,这我做的凭证

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:28

结账的损益

夏天老师 解答

2022-03-30 17:33

你成本分录没问题,结转这一张不全我看不出来

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:36

老师,在下面就是费用了

喜悦的斑马 追问

2022-03-30 17:39

老师,结转之前先冲红的

夏天老师 解答

2022-03-30 19:52

你看一下你的本年利润这个科目明细,如果没有结转成本的话你的利润全部都是收入吗

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你好,专票是按照不含税记入成本哦,先反冲暂估,再按发票入账,比如你暂估的是货物,先借应付账款-暂估,贷原材料-暂估,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷应付账款,要是之前成本多记了需要调整之前多记成本,红字的借主营业务成本,贷原材料
2022-03-30 11:10:22
借:存货/固定资产/费用等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款/应付账款
2022-03-31 15:33:20
是的没错, 是这样的
2023-02-10 15:41:16
你好,不需要结转的,次月认证了再结转
2022-04-04 08:27:08
借应交税费-待抵扣进项税额
2022-02-16 13:52:46
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