老师,我想咨询一下,暂估成本是含税,430万,冲成本有普票,有专票,专票是抵扣进项税的,专票是按照不含税冲陈成本呢,还是按照含税冲成本呢,那么我该如何做账处理呢?会计分录我该怎么写

喜悦的斑马
于2022-03-30 11:06 发布 1718次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2022-03-30 11:10
你好,专票是按照不含税记入成本哦,先反冲暂估,再按发票入账,比如你暂估的是货物,先借应付账款-暂估,贷原材料-暂估,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷应付账款,要是之前成本多记了需要调整之前多记成本,红字的借主营业务成本,贷原材料
相关问题讨论
你好,专票是按照不含税记入成本哦,先反冲暂估,再按发票入账,比如你暂估的是货物,先借应付账款-暂估,贷原材料-暂估,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷应付账款,要是之前成本多记了需要调整之前多记成本,红字的借主营业务成本,贷原材料
2022-03-30 11:10:22
借:存货/固定资产/费用等
应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款/应付账款
2022-03-31 15:33:20
是的没错, 是这样的
2023-02-10 15:41:16
你好,不需要结转的,次月认证了再结转
2022-04-04 08:27:08
借应交税费-待抵扣进项税额
2022-02-16 13:52:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



喜悦的斑马 追问
2022-03-30 17:02
夏天老师 解答
2022-03-30 17:05
喜悦的斑马 追问
2022-03-30 17:28
喜悦的斑马 追问
2022-03-30 17:28
夏天老师 解答
2022-03-30 17:33
喜悦的斑马 追问
2022-03-30 17:36
喜悦的斑马 追问
2022-03-30 17:39
夏天老师 解答
2022-03-30 19:52