老师好,单位购买了一批桌椅,已开票结账,使用了两个月,因椅子多出,桌子不够,把椅子退回一部分,又订购了一批桌子,退回的椅子抵扣了部分桌子,怎么做账务处理和入固定资产?

傻丫头
于2022-03-30 10:45 发布 1496次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-30 10:45
同学,你好
发票有重新开具吗?
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是用4台旧的置换2台新的吗
2023-12-15 01:39:11
同学,你好
发票有重新开具吗?
2022-03-30 10:45:55
当月购入固定资产不抵扣进项的账务处理方法如下:
①记入本期应付账款贷方。在结账时,将购买设备支出,以本期应付账款的贷方形式,由总账贷方和应付账款借方平衡。
②记入固定资产。以固定资产贷方形式进行记录,并在总账中贷方和固定资产借方平衡。
③记入累计折旧。使用与固定资产购入金额相同的金额计入累计折旧贷方,总账贷方和累计折旧借方平衡。
④记入利润分配金额。以利润分配金额贷方形式,按照公司利润分配政策的要求分配相应金额,使得总账贷方和利润分配金额借方平衡。
拓展知识:销售型企业购入固定资产,可以做进项税额抵扣,而改善型企业一般不可抵扣,由于购入大量设备,可能会对当期财务状况造成一定影响,因此需要采取有效的财务管理措施,以确保财务状况的稳定发展。
2023-02-24 19:03:17
借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款固定资产清理结转到资产处置损益就可以。
2020-06-29 10:36:25
借累计折旧固定资产清理贷固定资产借银行存款贷固定资产清理
应交税费
然后把固定资产清理结转到固定资产处置损益。
2019-12-26 13:51:30
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