老师,客户实际付款42400,我们开票金额46280,主管会计让把我差额3880做到其他应付款,然后再把差额部分确认收入,请问怎么做分录?

xijunkokhjhk
于2022-03-30 09:04 发布 537次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借银行存款
其他应付款
贷、主营业务收入、
应交税费。
2022-03-30 09:09:15
您好
如果剩余的款项是由法人支付的话 可以这样账务处理
2019-10-09 10:22:59
你好,同学,收入5万,差额作为费用处理
2022-01-01 13:48:06
对的是的,是这么做的。
2024-06-19 11:06:16
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-04-15 13:32:42
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