老师,客户实际付款42400,我们开票金额46280,主管会计让把我差额3880做到其他应付款,然后再把差额部分确认收入,请问怎么做分录?

xijunkokhjhk
于2022-03-30 09:04 发布 509次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借银行存款
其他应付款
贷、主营业务收入、
应交税费。
2022-03-30 09:09:15
你好,同学,收入5万,差额作为费用处理
2022-01-01 13:48:06
对的是的,是这么做的。
2024-06-19 11:06:16
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-04-15 13:32:42
您好,您需要哪些支持
2023-04-02 07:27:18
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