老师,异地预缴增值税时,我们劳务分包发票已经抵减增值税了,现在发现劳务分包发票开多了,需要红冲100万。请问已经抵扣的发票100万,下面怎么办?
鱼
于2022-03-29 15:28 发布 1996次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-03-29 15:38
你好,没有影响的,直接开红字发票冲减当期收入和应交增值税,即可。
相关问题讨论
您好,异地预缴增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款
本地申报增值税
计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额
销项和进项留抵的差额
借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税
抵扣预缴增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税
缴纳增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43
后期确认收入触发纳税义务时,预缴增值税可一次性抵扣当期应纳税额(当期够抵就全抵,不够抵的结转下期),申报时填主表 “分次预缴税额” 栏自动抵减。
预缴时
借:应交税费 — 预交增值税
贷:银行存款
确认收入、发生纳税义务时
借:应交税费 — 未交增值税
贷:应交税费 — 预交增值税(按当期可抵金额结转)
申报缴纳差额时
借:应交税费 — 未交增值税(差额)
贷:银行存款
2026-01-13 12:25:02
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2024-04-07 07:05:56
你好,可以抵扣的,就是直接抵扣,不用交钱就行了。
2023-10-19 09:32:39
你好,没有影响的,直接开红字发票冲减当期收入和应交增值税,即可。
2022-03-29 15:38:59
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