我们是2020年3月成立的公司,以前的会计在2020年3月建账的时候,让财务软件公司的人做了期初余额,固定资产也录了明细,4月就计提了折旧到现在,但他把期初实收资本做了,实际我们是认缴制,把他做的固定资产要清理冲实收资本,这个分录怎么做?他在2020年做的期初固定资产和实收资本都是不应该有的

嘻嘻
于2022-03-29 09:30 发布 1335次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-29 09:31
您好,那就核实期初的账实差异
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同学你好
折旧的吗
2022-03-28 16:08:27
您好,那就核实期初的账实差异
2022-03-29 09:31:04
你好 需要去重新建账的 你最好是重新建账 期初错误了 你期初也不平的哦
2020-05-18 17:43:52
同学你好
你们的财务制度备案错误;
你们应该是非营利会计制度
这个财务报表是企业会计准则
2020-07-08 20:05:17
同学
贸易公司买财务软件需要买固定资产和工资模块---需要的。
2022-06-29 16:45:19
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2022-03-29 11:09
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2022-03-29 11:24