送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-07 07:48

老师计提(企业所得税)时是根据(1-3月份的利润表)里的(本年累计:净利润*25%)得多少提的吗?对吗?

哈哈 追问

2017-04-07 08:34

老师,计提完,是不是得交企业所得税呀?

吴月柳 解答

2017-04-07 07:19

借:所得税费用  贷:应交税费-企业所得税  ,借:应交税费-企业所得税  贷:银行存款

吴月柳 解答

2017-04-07 08:07

你可以先申报按实际缴的计提,如果按25%提可能要做减免

吴月柳 解答

2017-04-07 09:03

下月账务才做缴纳的

上传图片  
相关问题讨论
计提时: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款/现金
2016-07-07 22:12:05
计提时 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2020-01-08 14:56:59
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2020-04-11 10:08:50
你好是的,是这么做的。
2021-04-07 09:16:58
你好,就是做相反分录冲销
2017-10-17 14:25:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...