老师,请问我们20年有一笔预收款未开票计入应收账款-其他,21年6月退回部分款项,未退回部分开票。退回部分款项记账:借银行存款(红字) 贷主营业务收入(红字) 现已结账报税,未进行年度汇算清缴,应该如何改正?
嘻嘻
于2022-03-28 13:48 发布 478次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好; 你跨年了这个不应该直接走 主营业务收入红字的; 这个不对的; 你最好是反结账去改 或者是 走利润分配-未分配利润或者 以前年度损益调整科目去红冲 才合理的
2022-03-28 13:50:25

你好,就是你计入贷方主营业务收入的发生金额
2018-04-12 14:28:43

这个是收钱的方式,或者是欠款销售,你只管结转主营业务收入的本期贷方累计就可以了
2018-04-12 14:32:51

第一种你能通过应收账款看到具体的客户
2020-06-01 09:39:48

你好,没有收到货款时记应收账款,收到了货款记银行存款,
2019-03-03 11:29:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息