老师,请问我们20年有一笔预收款未开票计入应收账款-其他,21年6月退回部分款项,未退回部分开票。退回部分款项记账:借银行存款(红字) 贷主营业务收入(红字) 现已结账报税,未进行年度汇算清缴,应该如何改正?

嘻嘻
于2022-03-28 13:48 发布 593次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你跨年了这个不应该直接走 主营业务收入红字的; 这个不对的; 你最好是反结账去改 或者是 走利润分配-未分配利润或者 以前年度损益调整科目去红冲 才合理的
2022-03-28 13:50:25
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021-12-29 12:08:21
要计提应交税费-应交增值税
2023-02-25 14:31:12
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