1月份认证的专票(住宿费),1月已经入账,员工用于报销,3月份报销费用才下来这个应该怎么做?如果在做一笔分录是不是重了?应该怎么做?
下雪天
于2017-04-06 17:04 发布 1002次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-06 17:21
税额不用算吗?是专票
相关问题讨论

借:管理费用贷:其他应付款;下来借:其他应付款贷:现金
2017-04-06 17:07:08

您好,可以不做分录处理的。备查处理就行。
2018-10-11 15:26:44

你好!可以在360天内认证!
2018-01-09 12:21:58

以后的13张能收到吗
2019-06-17 13:10:35

您好,借;管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。
2018-04-08 11:53:22
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2017-04-06 17:07
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