老师您好,问下去年11月份社保多交了800多,法人付的款。这个月又对公退回来了。11月份我们也没计题这个社保,请问应该怎么做分录。还得能冲会给法人?谢谢

娜娜
于2022-03-28 11:34 发布 651次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,学员,如果给法人的话
借银行存款
贷其他应付款法人
2022-03-28 11:35:03
同学,你好,直接冲给法人就可以了。你们去年怎么计提的了?
2022-03-28 11:37:41
你好 退回的时候做和支出的分录相反
2020-06-19 15:57:30
借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-06-11 18:32:20
同学
你好 这个要冲减你们之前计提的社保费用。
借 应付职工薪酬-社保
贷 管理费用 社保
借 银行存款
贷 应付职工薪酬 社保
2022-03-28 10:47:24
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