一般纳税人的,2025年8月份一张专票票开错了,能在20 问
可以,能在2026年冲红重 开 答
老师,您好!我们公司准备做餐饮,请问购买的餐具都需 问
是的,都要开票的才行 答
单位给员工报销暖气费,职工暖气费发票报销抬头写 问
职工暖气费发票报销抬头写单位,才能税前扣除 答
老师你好,我们有个上游公司欠我们20万,后经法院判 问
可以,可以开红字发票 答
实际支付给员工的职工薪酬和个税申报的一致吗?是 问
是,金额要比实际支付的大,这个是正常 答

这个题第二个选项为什么是对的,在支付手续费的时候不应该是借:销售费用1000应交税费130贷应收账款1130么
答: 它这个是向记者折扣,不冲减销项税的哈
采用支付手续费方式的委托代销,委托方支付给受托方的代销手续费应当在发生时冲减当期代销收入。这句话为什么不对呢?借:销售费用 贷:应收账款,此时冲减了代销收入
答: 你好,不是冲减代销售的收入,是计入当期销售费用,如果冲减收入,那么借方应是主营业务收入。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
"老师,销售商品不含税收入100,手续费5,怎么做账?手续费用体现出来吗?借:应收账款113 贷:收入 100 应交增值税-销项13借:银行存款 108 财务费用5 贷:应收账款113这样做,正确吗?"
答: 老师:这样是正确的,但我们在做账时还需要考虑到有关税法的规定。首先,你需要了解一下税收对应收入和费用的具体影响。通常来说,销售商品不含税收入100,如果将这笔费用计入财务费用,为了确保税收计算正确,需要在应收账款113项目中加上减税金额,即计算应纳税收入额时减去此项目的金额。另外,对于银行存款108,应将手续费5纳入财务费用科目中,将此项费用记入应交增值税-销项13或者支出科目中是不正确的。 同时,在报税时,需要正确确定收入科目和费用科目,并准确报税才行,只有准确掌握财务知识,才能确保公司在做账时不出现问题。









粤公网安备 44030502000945号



积极的煎蛋 追问
2022-03-28 11:40
家权老师 解答
2022-03-28 11:51