老师公司给个人借款,不是股东,快一年了没有还,需要 问
不是职工 不是股东没关系 答
你好老师,公司交完车购税之后,怎么做账 问
你好,那个跟车的买价一起计入固定资产 答
你好,货已发发票已开,委托外单位成本票还没开回来, 问
您好,这个可以先暂估入账的 答
老师,请问我们3月预付了4-6月的租金。3月底收到了 问
同学,你好 4月份的时候怎么入账呢? 借:管理费用-租金 贷:其他应付款 答
我咨询一个问题,如果公司跟融资租赁方式,贷款买个 问
那个没有发票的要做纳税调增 答

微信当天收款5000元,第二天实际收到4985元,15元手续费,账务处理: 借:银行存款4985 财务费用15 贷:预收账款5000元,次月收到手续费专用发票 账务处理: 借:应交税费——应交增值稅(进项) 贷:财务费用 这样做账对不对呢? 如果收到的手续费发票是普票该怎么做账?
答: 同学你好 这个是可以的 是普票直接全额计入财务费用
老师,收到2018-2022.6的银行手续费专用发票,金额7489.15,进项税额449.35,合计7938.5。发票的金额已做帐务处理,借:财务费用 贷:银行存款,收到银行的专用发票后,如何做帐呢?借:财务费用7489.15 借:应交税金--进项税449.35 借:财务费用7489.15负数,贷:?,还是怎么做
答: 借:应交税金--进项税449.35 ,借:财务费用-449.35
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
下列不是发生坏账损失时应做的账务处理的是( )。 A.借:坏账准备 贷:应收账款 B.借:应收账款 贷:银行存款 C.借:管理费用 贷:银行存款 D.借:财务费用 贷:银行存款
答: 你好,选择BCD A 是正确的分录
2018年增值税专用发票(3%)没有价税分离入账,2021年发现怎样账务处理?2018的账务处理是:借:管理费用15900贷:银行存款15900
"老师您好,我们公司银行手续费我开始没开票先做账了,年底开了全年票我做账借:财务费用 红冲 借:银行存款借:财务费用 应交税费应交增值税—进行税额 贷:银行存款老师这样做可以吗?"









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静静 追问
2021-12-02 16:14
朴老师 解答
2021-12-02 16:19
静静 追问
2021-12-02 17:25
朴老师 解答
2021-12-02 17:32
静静 追问
2021-12-02 17:38
朴老师 解答
2021-12-02 17:57