送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-03-26 15:08

你好,你是个体工商户还是小规模企业?

欣欣子 追问

2022-03-26 15:09

注册类型是:有限责任公司(自然人独资)

欣欣子 追问

2022-03-26 15:10

小规模企业 老师   3.15号之前申报过了呀  怎么还有?

QQ老师 解答

2022-03-26 15:15

你好!你们是个人独资企业吗?是的话需要做经营所得的汇算清缴,没有数的话需要零申报

欣欣子 追问

2022-03-26 15:28

这个能看出来吗?  老师

QQ老师 解答

2022-03-26 15:29

你好,写着自然人独资企业

欣欣子 追问

2022-03-26 15:30

那话需要处理吗  不知道现在要怎么办

QQ老师 解答

2022-03-26 15:31

你好,需要在自然人申报系统里申报个人经营所得

欣欣子 追问

2022-03-26 15:36

这里没有经营所得,是不是因为我们去年没有开通电子税务局?我现在要怎么办

QQ老师 解答

2022-03-26 15:36

你好,上面代扣代缴那应该有个下拉式菜单点一下

欣欣子 追问

2022-03-26 15:51

老师,那个没有的先放放,我这还有一个火锅店,有经营所得,但是不让申报,我截图给你下  点年度汇缴申报,就弹出这个对话框  点:预缴纳税申报:弹出这个?

QQ老师 解答

2022-03-26 17:20

你好,你去年是核定征收的,核定征收不用做汇算清缴

欣欣子 追问

2022-03-26 17:57

老师,你说的是这个代扣代缴有下拉菜单吗?
第一个问题还是没找到解决 怎么办呢?

QQ老师 解答

2022-03-26 17:59

你好!是的,应该有一个下拉菜单

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相关问题讨论
你好,你是个体工商户还是小规模企业?
2022-03-26 15:08:14
同学你好 你要报什么呢
2022-05-09 13:04:55
你好,不是,税款所属期选择10月就可以
2018-10-30 17:22:18
对,没错,就是你说的这个意思。
2022-12-07 17:33:07
是的,一般来说,如果企业在某个纳税年度的亏损额未能在未来5年内用税前利润弥补完,那么该亏损额就不能再在以后年度中继续弥补。这是中国税法中的一项规定。因此,如果企业在2017年产生了30万的亏损,且在2023年税款所属期仍未弥补完,那么在2023年的企业所得税汇算清缴时,剩余的亏损部分将不能再进行税前弥补。
2024-01-11 20:01:03
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

  • 老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入

    同学你好,能把题目贴上来么?

  • 你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买

    你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工

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    因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算

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