送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-26 12:13

借预付账款房租  贷其他应付款   借管理费用  贷预付账款房租

微信用户 追问

2022-03-26 12:15

如果每个月开票就不用计提了吧,也不用摊销对吧

微信用户 追问

2022-03-26 12:17

借预付账款不是对方还没开票吗

东老师 解答

2022-03-26 12:18

预付账款是开票了摊销的科目

微信用户 追问

2022-03-26 12:21

一般的话,开一年的票好还是按月开票好

东老师 解答

2022-03-26 12:27

开一年的发票就行

微信用户 追问

2022-03-26 12:28

然后每个月摊销

东老师 解答

2022-03-26 12:29

对,然后按月摊销就可以了

微信用户 追问

2022-03-26 12:32

嗯,知道了

东老师 解答

2022-03-26 12:32

嗯,帮忙给个五星好评,谢谢您

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相关问题讨论
借预付账款房租 贷其他应付款 借管理费用 贷预付账款房租
2022-03-26 12:13:18
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
借:管理费用-房租 贷:应付账款
2022-12-08 17:44:58
您好,学员,可以做借:预付账款/待摊费用- 房租,贷:其他应付款。
2022-01-10 11:00:00
你好,你的会计处理是正确的。
2020-01-06 12:52:34
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