您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
老师好,今年社保全都计入借:管理费用——社保,贷:银行存款 现在想把社保科目细分如养老、失业、医疗,会计分录如何做
答: 借管理费用养老、 管理费用失业 管理费用医疗 借,管理费用社保负数。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司承担的社保部分,借管理费用-社保,贷方:银行存款,对吗?
答: 你好,没错,公司部分是这么做的。
请问老师,收到稳岗补贴,是不是这样做账:(1)收到补贴时:借:银行存款贷:其他收益(2)冲减当期费用:借:其他收益借:管理费用-社保费(负数)
老师往年社保也没计提,那我现在这么补2022年账怎么做分录?直接做借:管理费用-社保 贷:银行存款,也影响今年利润,问题是之前的账封账了,老板一直不提供流水,能教下吗
去年12月有一笔就管以工代训补贴费,我当时以为是退的社保,所以做成了借:银行存款 贷:管理费用(负数)今年填报社保才发现入错科目了,怎么处理?

