送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-06 10:12

1、可是,他开的金额不够,怎么办支付了13200元,才给我们开了9900,其他的说是押金, 
2、这个月收到的是专票呀,我怎么入账

金石可镂 追问

2017-04-06 10:20

那我这个月收到的是专票,怎么怎么入账

宋生老师 解答

2017-04-06 10:06

您好!你把发票贴进去之前的凭证就行了。

宋生老师 解答

2017-04-06 10:16

您好!你其他的差额计入借:其他应收款-押金 管理费用-房租 贷现金13200

宋生老师 解答

2017-04-06 10:22

您好!借:其他应收款-押金 管理费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷现金13200

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相关问题讨论
同学你好 直接计入管理费用就行了
2020-12-09 18:52:21
你好 按月做租赁费 按月放发票 没有发票的放发票复印件做附件即可
2019-06-11 09:15:25
你好 借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费等贷预付账款
2019-06-05 16:22:41
你好,先计入长期待摊费用,后面按每月来分摊房租费
2016-12-06 16:46:44
借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额
2021-07-30 07:37:58
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