老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

接手代账公司后,之前做的账都很乱,遗留很多很多未抵扣的发票,抵扣完后记了应付账款 现在应付账款很多余额怎么办
答: 你好,这种情况的话,要先核对应付账款余额,以免进项发票重复记账?应付账款挂账过多又无法支付,长期挂账不负,会有虚开发票嫌疑
公司给购买方对公打款导致应付账款余额为负数,有140多万,销售10万,购进没有多少,不能抵扣,怎样调账就能使应付账款为正数,不做购进的前提下
答: 您好 把应付账款借方余额填写在预付账款栏次
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年12月有一笔货款已付,但发票还没抵扣,造成应付账款余额为负数,乃至整个负债也是余额为负。而且12月的和2019年年报都是这样,请问应该怎么办
答: 您好 可以把应付账款借方余额调整到预付账款栏次填写







粤公网安备 44030502000945号



热心的鲜花 追问
2022-03-24 19:44
图图*老师 解答
2022-03-24 19:47
热心的鲜花 追问
2022-03-25 09:22
图图*老师 解答
2022-03-25 09:53