送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-24 15:29

您好
转出未交增值税 没有余额 结转到应交税费-未交增值税科目

木子 追问

2022-03-24 15:51

老师,假如月底进销不转,我要交税的话就是
借:应交税费-转出未交
  贷:未交
次月缴纳了以后转出未交就有余额了呀

bamboo老师 解答

2022-03-24 15:53

年末的时候 进项 销项税额 转出未交增值税科目余额都要结平的啊 一起写分录

木子 追问

2022-03-24 16:05

意思月末会有余额,年末进销结转以后再把转出未交结平就可以了是吗

bamboo老师 解答

2022-03-24 16:06

是的 这样理解正确的

木子 追问

2022-03-24 22:22

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-24 22:25

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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相关问题讨论
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
您好 转出未交增值税 没有余额 结转到应交税费-未交增值税科目
2022-03-24 15:29:20
这个说明你的凭证没有做完,正常是需要结转至“应交税费——未交增值税”科目
2020-03-12 10:03:31
你好!属于冲减应交增值税
2022-02-12 16:15:41
你好,表示你们今年的刘迪。
2022-01-11 15:58:23
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