送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-11 09:04

您年末还要做一笔结转增值税的分录 
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 
    贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 
            应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 
这样转出未交增值税科目就会冲平了。

A 追问

2019-03-11 09:05

那我以前几年都没做怎么办?

张艳老师 解答

2019-03-11 09:06

补做上面的分录,这样该科目就会冲平的。

A 追问

2019-03-11 09:07

那我能不能等2019年的12月再一次性结转? 这个不结平会有什么影响?

张艳老师 解答

2019-03-11 09:11

1、也可以的 
2、就是长期挂有转出未交增值税的借方余额。

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相关问题讨论
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
您好 转出未交增值税 没有余额 结转到应交税费-未交增值税科目
2022-03-24 15:29:20
这个说明你的凭证没有做完,正常是需要结转至“应交税费——未交增值税”科目
2020-03-12 10:03:31
你好!属于冲减应交增值税
2022-02-12 16:15:41
转出未交增值税期末余额在贷方对吗? 是的
2020-06-16 16:21:17
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