送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-24 09:40

你好,计提分录借:制造费用/管理费用83160+76230
    贷:应付职工薪酬-社保83160
      应付职工薪酬-公积金 76230
缴纳分录:贷:应付职工薪酬-社保83160
      应付职工薪酬-公积金 76230
      贷:银行存款83160+76230

上传图片  
相关问题讨论
你好,计提分录借:制造费用/管理费用83160%2B76230     贷:应付职工薪酬-社保83160       应付职工薪酬-公积金 76230 缴纳分录:贷:应付职工薪酬-社保83160       应付职工薪酬-公积金 76230       贷:银行存款83160%2B76230
2022-03-24 09:40:13
按实际缴纳的进行计提即可
2022-03-11 18:26:23
你好, 个人负担的是的
2023-04-27 00:01:01
同学你好,你用交纳的部分除上缴费基数就是交费比例
2023-07-16 19:40:30
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-06-16 17:15:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...