老师你好,我们公对公直接支付给酒店的住宿及餐费,当天已开票,做分录时需要通过其他应收/应付款科目来过渡吗,会计分录应该怎么写呢

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于2022-03-23 20:36 发布 1276次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 不用过度直接银行科目就行
2022-03-23 20:37:19
同学您好,借:其他应付款 ,贷:营业外收入
2023-03-24 17:50:24
你好 做借其他应付款贷银行存款
2019-05-29 18:11:21
你好!与未开票收入同时做账。发生时,借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税-销项税额
2019-05-23 11:19:14
借:事业支出1000
贷:资金结存-零余额1000
2022-03-08 17:08:05
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