送心意

叮当老师

职称税务师,初级会计师,建筑业

2019-05-23 11:19

你好!与未开票收入同时做账。发生时,借:应收账款/预收账款  贷:主营业务收入   应缴税费-应交增值税-销项税额

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相关问题讨论
借:事业支出1000  贷:资金结存-零余额1000
2022-03-08 17:08:05
同学,你好 嗯,可以的 就是法人代替支付工资,后面应该附一张情况说明
2022-02-10 06:40:55
您好同学 借:其它应付款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-06-11 13:11:33
你好,应该是孩没有来发票,金额2000直接计入当期费用
2019-11-17 20:10:50
其他应付款里属代转付的款项不需要做预算会计分录
2019-09-28 11:29:09
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