老师,比如我支付了一笔费用,钱付出去了,发票还没来,应该是先挂个往来,比如借:应付/预付 贷:银行存款。然后票来了以后,如果是普票,是不是就是借:XX费 贷:应付/预付?如果是可抵扣的专票 借方就加一个应交税费—进项税?这样的处理可以吗?

微信用户
于2022-03-23 20:20 发布 1423次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-23 20:20
您好
是的 这样处理正确的
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
你好,正确的应该是第二个,第一个是做错了是吗?
2022-06-06 17:47:25
您好,是采购运费还是销售运费?
2022-03-05 14:35:46
你好; 比如费用是100 ; 进项税是 10 。 银行存款是110 ; 那么借费用 10 贷进项税转出10 ; 红冲 借 银行存款110 借管理费用 -110
2022-06-06 17:55:55
您好
是的 这样处理正确的
2022-03-23 20:20:57
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