送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-23 14:45

你好,其实是不建议这样操作的,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,其实是不建议这样操作的,谢谢
2022-03-23 14:45:05
这个直接重新建账 然后把A的期末数平分给B和C就行了
2021-11-24 14:27:44
一、计提社保费时,分录是: 借:管理费用——社保费500 贷:应付职工薪酬——社保费500 二、缴纳社保费时,分录是: 借:应付职工薪酬——社保费500 借:其他应收款——代扣个人社保300 贷:银行存款800 三、具体的关系是: 银行存款减少800元,其他应收款增加300元,相当于资产总额减少了500元,利润总额亏损500元。
2021-04-16 14:21:37
注销的时候除了未分配利润,还要看有没有其他资产和负债。同时,如果有欠员工工资,税务局原则上不予注销 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d 
2019-09-10 10:32:02
按照股东与企业之间的关联方往来借款 征收增值税
2019-07-29 15:33:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...