- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-23 09:28
你好,你看你其他的业务,如果你其他业务都是加税合计的话,直接借固定资产贷银行存款。
相关问题讨论
你好,你看你其他的业务,如果你其他业务都是加税合计的话,直接借固定资产贷银行存款。
2022-03-23 09:28:42
你好,购入固定资产取得专票,入账时没有价税分离,需要先这样调整
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:固定资产
然后把多计提的折旧冲销
2022-06-18 17:37:17
您好, 你们收到的专票吗
2024-06-02 16:26:37
你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,固定资产入账价税需要分离
2021-01-23 10:32:29
你好,入账是对折.每月计提折旧额=(固定资产入账价值-预计残值)/折旧年数/12
2022-04-12 16:02:34
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