(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

您好,我想请问针对小规模食品类的应收账款,零星小额收款,无销项票,微信或现金收款的,我要怎么做账吗?需要用到哪些凭证吗?
答: 你好,做收入分录就是了 借:应收账款,库存现金,其他货币资金等,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 附件:就是销售开具的单据,收款回单或者图片
问下,小规模做账,销项税额是怎么写分录?小规模开发票是这样做账吗?借:应收账款贷:主营业务收入 销项税额
答: 你好,他的增值税科目是应交税费应交增值税 借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
内账,6月成立小规模,7月9日启用新系统,以前的账目非常乱,个体的,没有平不平衡的说法,现会计这边做账期初设置,没有预收和预付的明细,像我现在应该怎么填期初数?是按照7月8日的应收账款余额以及7月8日的银行余额来做为7月新建帐套期初吗?还是应该怎么做呢?
答: 内账建议你重新盘点然后用现在的余额做期初








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