- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-05 09:18
但这笔款是直接从我单位经费支付的 应该属经费支出才对呀 袁老师
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是的
2017-04-05 09:15:48
您好!计提时,
借:管理费用
贷:其他应交款——残保金
交纳时:
代:其他应交款——残保金
贷:银行存款
2016-05-12 16:18:31
不用,直接 借 管理费用-残保金 贷 银行存款
2015-11-03 17:31:25
你好; 你是什么类型的公司; 一般企业吗 ?
2023-03-06 18:03:08
你好,你得看这个钱是什么钱,如果说是公司借给法人的钱,那你可以记到其他应收款里,如果法人借给公司的钱可以借到其他应付款里。
2022-04-13 16:23:14
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