- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-03-22 16:15
你好 原来做分红分录了吗
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你好 原来做分红分录了吗
2022-03-22 16:15:37
你好,具体是针对哪一笔业务的,还是全部的?
2023-04-19 14:15:15
1、1月末,借:资产减值损失,10贷:坏账准备 10
2、2月末,借:资产减值损失,5贷:坏账准备 5
3月末,借:资产减值损失,3贷:坏账准备 3
4月末,借:资产减值损失,-1 贷:坏账准备 -1
5月末,借:资产减值损失,-2 贷:坏账准备 -2
6月10日,借:坏账准备,8,贷:应收账款8
6月末,借:资产减值损失,9 贷:坏账准备 9
7月20日,借:应收账款,8,贷:坏账准备8,
借:银行存款 8,贷:应收账款 8
2022-03-28 11:47:03
你好
借:应收账款 1000 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
借:银行存款 950,贷:应收账款950
借:信用减值损失 50,贷:坏账准备 50
借:坏账准备 50,贷:应收账款 50
2021-11-09 10:42:21
你好,不用做分录,应收账款余额就填在期初余额里就可以了。
2021-09-12 16:01:15
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玲老师 解答
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