送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-22 16:15

你好 原来做分红分录了吗 

玲老师 解答

2022-03-22 16:36

不对呀 正常分红分录 是
借利润分配
贷应付股利
借应付股利
贷银行 /其他应付款没付款用这个科目   

太阳当空照 追问

2022-03-22 16:23

之前分录是:
借:利润分红
贷:应收账款
年底查账发现正好应收里面多了这笔款。应该怎样补救

太阳当空照 追问

2022-03-22 16:27

之前应收账款当成佣金发放过
借:主营业务成本
贷:应收账款


所以分红也是这样做的,现在发现不太对。

太阳当空照 追问

2022-03-22 16:36

????????请问老师应该怎么处理

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相关问题讨论
你好 原来做分红分录了吗 
2022-03-22 16:15:37
同学,你好 未发生坏账损失,那就一直挂着
2023-12-23 13:18:23
您好 借 应收账款68000 贷 主营业务收入10000*6.8=68000 借 财务费用-汇兑损益2000 贷 应收账款10000*(6.8-6.6)=2000
2022-05-10 08:25:58
借:固定资产 贷:应交税费-增值税-进项 贷:应收账款
2022-04-24 11:57:12
你好,具体是发生了什么经济业务呢? 
2022-04-14 09:21:00
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