送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-22 16:15

你好 原来做分红分录了吗 

玲老师 解答

2022-03-22 16:36

不对呀 正常分红分录 是
借利润分配
贷应付股利
借应付股利
贷银行 /其他应付款没付款用这个科目   

太阳当空照 追问

2022-03-22 16:23

之前分录是:
借:利润分红
贷:应收账款
年底查账发现正好应收里面多了这笔款。应该怎样补救

太阳当空照 追问

2022-03-22 16:27

之前应收账款当成佣金发放过
借:主营业务成本
贷:应收账款


所以分红也是这样做的,现在发现不太对。

太阳当空照 追问

2022-03-22 16:36

????????请问老师应该怎么处理

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相关问题讨论
你好 原来做分红分录了吗 
2022-03-22 16:15:37
你好,具体是针对哪一笔业务的,还是全部的?  
2023-04-19 14:15:15
1、1月末,借:资产减值损失,10贷:坏账准备 10 2、2月末,借:资产减值损失,5贷:坏账准备 5 3月末,借:资产减值损失,3贷:坏账准备 3 4月末,借:资产减值损失,-1 贷:坏账准备 -1 5月末,借:资产减值损失,-2 贷:坏账准备 -2 6月10日,借:坏账准备,8,贷:应收账款8 6月末,借:资产减值损失,9 贷:坏账准备 9 7月20日,借:应收账款,8,贷:坏账准备8, 借:银行存款 8,贷:应收账款 8
2022-03-28 11:47:03
你好 借:应收账款 1000    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:银行存款  950,贷:应收账款950 借:信用减值损失 50,贷:坏账准备 50 借:坏账准备 50,贷:应收账款  50
2021-11-09 10:42:21
你好,不用做分录,应收账款余额就填在期初余额里就可以了。
2021-09-12 16:01:15
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