这个990.62是3月初申报二月的增值税时就上缴了。是不是没次申报时30行填上月申报上缴的税额就可以了?还有报附加税的计税金额是增值税本期应补退税额么?因为刚升一般纳税人,有些不太明白。老师,第25行的期初未缴税额990.62,上月已缴,为什么还会显示在期初未缴税额中阿,这个系统产生的,不用管么?
几米
于2017-04-03 21:57 发布 867次浏览

- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

你好,是的,一般纳税人没有优惠。
2021-09-29 12:53:39

城建税=增值税*7%或5%
教育费附加=增值税*3%
地方教育费附加=增值税*2%
2017-01-06 11:08:47

您好!是的,一般纳税人增值税附加税的计税依据是抵扣以后实际缴纳的增值税税额。
2021-07-12 10:48:25

你好,增值税根据应纳税额这样做结转分录
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
附加税根据应纳税额做这个计提分录
借;税金及附加 贷;应交税费——附加税
2019-05-27 11:23:30

增值税是结转的
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
缴纳的时候,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
计提附加税,借:税金及附加 贷::应交税费—应交XX税
缴纳时,借:应交税费—应交XX税 贷:银行存款
2020-03-18 10:38:55
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