老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


你好老师,我公司新成立的一般纳税人,没有销售发票,现在有进项发票200万,进项税款科目选择,应交税费.增值税,待认证进项税,还是进项税额
答: 你好,这个发票你们有认证吗?
一般纳税人销售开的普票,一样要按发票上的税额贷记应交税费-应交增值税-销项税额?
答: 对的,肯定是需要加上的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人,收到去年红冲进项发票,怎么做账务处理?我现在做是借:应交税费-待认证进项-X公司 贷:应交税费-进项税额-专票抵扣 对吗?然后又收到了对方开票的蓝字发票。红字>蓝字发票的金额。差额计到成本。这怎么做账?差额特别小,直接冲减成本,不做调整差异。
答: 借:应付账款 进项税 贷:进项转出 差额调整冲成本费用









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大雁工商事务所 追问
2022-03-22 09:15
邹老师 解答
2022-03-22 09:20
大雁工商事务所 追问
2022-03-22 09:21
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2022-03-22 09:28