我们承包学校食堂,开票食材开百分之七十,劳务开百 问
同学你好 你们开发票给学校吗 答
老师,税务局打电话让我们把土地税报了,这个怎么报 问
同学,你好 直接通过 国家税务总局上海市电子税务局 ,以企业身份登录后,进入「我要办税」-「税费申报及缴纳」-「财产和行为税申报」-「财产和行为税税源采集及合并申报」 答
#请问# 你好老师!请问这种情况怎么处理谢谢! 问
你好,你改正残保金的申报,你有工资申报人数,但是残保金填写0不符合 答
老师,这个发票合规么?用不用代扣个税?个人卖东西的 问
同学,你好 发票截图发一下,谢谢 答
公司的员工介绍成了一笔业务,提成5万,这个费用怎么 问
同学,你好 按照工资来做帐,并且申报个税 答


你好老师,我公司新成立的一般纳税人,没有销售发票,现在有进项发票200万,进项税款科目选择,应交税费.增值税,待认证进项税,还是进项税额
答: 你好,这个发票你们有认证吗?
一般纳税人销售开的普票,一样要按发票上的税额贷记应交税费-应交增值税-销项税额?
答: 对的,肯定是需要加上的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人,收到去年红冲进项发票,怎么做账务处理?我现在做是借:应交税费-待认证进项-X公司 贷:应交税费-进项税额-专票抵扣 对吗?然后又收到了对方开票的蓝字发票。红字>蓝字发票的金额。差额计到成本。这怎么做账?差额特别小,直接冲减成本,不做调整差异。
答: 借:应付账款 进项税 贷:进项转出 差额调整冲成本费用









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大雁工商事务所 追问
2022-03-22 09:15
邹老师 解答
2022-03-22 09:20
大雁工商事务所 追问
2022-03-22 09:21
邹老师 解答
2022-03-22 09:28