一般纳税人,收到固定资产专用发票一张,价,20000,税2600,银行付22600元。请问内帐的分录:借固定资产22600元,贷:银行存款22600元。对吗?还是要借:固定资产20000,应交税费-应交增值税(进项税)2600 贷银行存款22600元。请问老师做内帐写哪个分录是对的。
当下
于2022-03-21 17:25 发布 1400次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-21 17:26
你好; 你是内账不考虑进项税的话 可以直接 做 借固定资产贷银行存款的。 你要按照 外账做 做后面一笔分录也是可以的。 这个没有对错哈; 关键是看你 单位老板对你内账的要求来 考虑的
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你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款
是这样做分录
2018-01-25 10:59:31

你好 如果企业在次月计缴上月的税款的话,应该是:在上月月末将应纳的增值税税款转到“应交税金-未交增值税”的贷方,次月计缴时,借记“应交税金-未交增值税”科目即可 应该是选择D;而应交税金-应交增值税(已交税金)科目反映的是本月预缴本月的税款。
2020-02-05 15:41:33

同学你好
是这样做的
2020-10-14 18:48:05

上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29

你直接这么做账的话,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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