送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-21 17:02

这个费用实际是21年12月发生的吗

殷英 追问

2022-03-21 17:04

不算,所以把它调到2022年

辜老师 解答

2022-03-21 17:05

这个费用金额有多大

殷英 追问

2022-03-21 17:06

招待费9000元

辜老师 解答

2022-03-21 17:07

招待费招待这个事项是在21年撒

殷英 追问

2022-03-21 17:11

老师,如果是需要调账到2022年的话,这个账务和税务应该怎么处理啊

辜老师 解答

2022-03-21 17:12

这个金额不大,你提前计入可以不用调整的

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相关问题讨论
这个费用实际是21年12月发生的吗
2022-03-21 17:02:22
你好!那就是无常赠送,计入销售费用-推广费,但是没有发票不可以企业所得税前抵扣
2019-07-25 05:12:24
冲回暂估,重新按正确的做,涉及损益类科目走以前年度损益调增。以前年度损益调增借方要纳税调减,贷方要纳税调增
2019-03-30 15:08:15
你好,如果这个月已经确认收入,并收入金额和开票金额是一样的,是可以的。
2020-02-23 22:36:58
您好 借:管理费用——环保费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷;应付账款等
2019-05-14 11:04:57
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