老师,您好,我们公司有个机器的维修保养合同,是2020年12月至2021年11月的,每个月都有暂估,借:制造费用,其他应收款(暂估进项税),贷:应付账款,2022年3月份收到这张发票!我现在应该怎么做账?
未来
于2022-03-21 14:43 发布 502次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-21 14:47
借应付账款、
贷其他应收款
制造费用。
然后再做发票的,借制造费用,贷应付账款,借生产成本贷制造费用。
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借应付账款、
贷其他应收款
制造费用。
然后再做发票的,借制造费用,贷应付账款,借生产成本贷制造费用。
2022-03-21 14:47:06

借其他应收款,贷制造费用,然后你看一下制造费用结转到哪一步了。
2024-02-06 13:11:44

你好,这个是可以的呢
2022-03-16 11:20:49

可以这样处理,该员工报销款冲借支
2018-11-13 17:11:29

你好,可以的,可以这么做。
2022-03-22 13:10:48
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